老师,请问11月暂估入账,12月发票到了金额完全一样,但是没有抵扣,12收到发票要入账吗?科目应该是怎样?

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于2021-01-13 16:33 发布 851次浏览
- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2021-01-13 16:34
你好,你们12月份要入账的
这个是将暂估的金额转为时间确定的金额的
借:应付账款---暂估
贷:应付账款---XX公司
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虚假暂估才风险大,真实业务暂估是允许的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,这个的话是等到收到发票的时候再冲红回来
2024-08-22 17:09:16
借费用类科目贷应付账款。
2023-12-28 10:28:40
您好!你买来做什么用的
2023-10-30 14:43:57
您好,暂估和冲销暂估不需要附件 正式付款的时候需要发票就行。
2022-12-28 08:50:07
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2021-01-13 17:19