送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-12-30 15:25

你好,一、将要处置的固定资产转入清理分录为

借:固定资产清理

累计折旧

贷:固定资产

二、发生清理费用时:

借:固定资产清理

贷:银行存款、

三、处置的收入

借:银行存款等相关科目

贷:固定资产清理 应交税费


五、清理净损益

1、如果是净收益

借::固定资产清理

贷:资产处置损益

2、如果是净损失

借::资产处置损益

贷:贷:固定资产清理

10447921@2019 追问

2020-12-30 15:36

老师无形资产的清理怎么做呢

紫藤老师 解答

2020-12-30 15:37

借:银行存款(按实际收到的金额)
累计摊销(按已计提的累计摊销)
无形资产减值准备(按已计提的减值准备)
营业外支出——处置非流动资产损失(按借方差额)
贷:无形资产(按无形资产账面余额)
应交税费—应交增值税(销项税额)
营业外收入——处置非流动资产利得(按贷方差额)

10447921@2019 追问

2020-12-30 15:53

没有收到钱,我就借,营业外支出,借累计摊销,贷,无形资产原值,

10447921@2019 追问

2020-12-30 15:53

对吗这样

紫藤老师 解答

2020-12-30 15:53

 你好,对的,你的理解是正确的  

10447921@2019 追问

2020-12-30 15:54

营业外支出的金额是倒挤出来的

10447921@2019 追问

2020-12-30 15:54

用无形资产原值减去已经累计摊销的,对吗这样

紫藤老师 解答

2020-12-30 15:54

 你好,那样也可以的,就是报废

10447921@2019 追问

2020-12-30 15:55

我们是这个公司移交到另外一个公司

10447921@2019 追问

2020-12-30 15:55

怎么做呢

紫藤老师 解答

2020-12-30 15:55

借,营业外支出,借累计摊销,贷,无形资产原值,

10447921@2019 追问

2020-12-30 15:56

移交到另外一个公司,我那么做分录对吗?

紫藤老师 解答

2020-12-30 15:56

借,营业外支出,借累计摊销,贷,无形资产原值,

10447921@2019 追问

2020-12-30 15:56

那就是这么做是吧

10447921@2019 追问

2020-12-30 15:57

那这个涉及交税吗?

紫藤老师 解答

2020-12-30 15:57

  你好,对的,你的理解是正确的  

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相关问题讨论
您好 您分录写反了吧? 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产
2020-01-05 13:55:00
同学你好,这个是需要的,等于说是处置固定资产,这个要进入固定资产清理。
2022-09-24 12:39:30
学员您好,是的,对的
2022-09-24 12:51:03
因为清理的时候借:固定资产清理 累计折旧 贷固定资产,固定资产清理反应的是按账面价值结转的待清理的固定资产,某种意义上来说也是固定资产的一种存在形式,所以加进去一并反应。
2020-02-18 12:35:44
先是 借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产,然后要把固定资产清理转入营业外支出,借:营业外支出,贷:固定资产清理
2018-06-28 10:31:17
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