送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-12-24 20:51

同学你好,如果是作为员工提成是需要并入工资申报个税的;如果是已经开了发票,是需要按业务招待费用入账的;

小白 追问

2020-12-24 21:03

已经开具了发票,我们可以不要,然后奖金方式发给个人,申报个税就是了!总比让公司招待费超很多调增利润好吧?另外我们小微企业如果超过300万就是25%缴纳企业所得税,如果不超过300万,只需要缴纳100✘5%+200✘10%的缴纳,是这样吧?

立红老师 解答

2020-12-25 07:50

同学你好,对方已经开了发票,税务系统已经有记载您公司是收票方,是要计入业务招待费的,要不属于查出也得补税

小白 追问

2020-12-25 08:04

让对方作废重新开具呢?

立红老师 解答

2020-12-25 09:38

同学你好,可以作废重开;

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