股东不在公司任职,春节给股东会过节费(金额只有 问
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借主营业务成本贷 银行存款 这种分录行不行 问
你好,这么做账的话是可以的 答
经济普查表的 法人单位所属产业活动单位情况的表 问
根据你账面数据填就好咯 答
老师,我们企业今年有固定资产处置原值200多万,是县 问
你好,处置有损失吗? 答
老师,您好公司交的车险 ,里面车船税需要在电子税务 问
您好,不需要的,这是保险公司收保险时代收代缴了 答
老师,我这里是有一笔账,我不知道怎么分录。就是分公司因为工作需要然后给高层买了手机,但是呢是由总公司这边付钱,我这边要做账。我应该怎么做呢
答: 你好,你们需要还钱给总公司吗?如果不还钱的话不用做账。
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我说一下我这边的情况,您帮我分析一下该怎么做这个账?首先公司是分公司,法人代表的名字是李总,公司的实际老板是刘总跟总公司的老板纪总,以刘总为大股东。我现在做了内账和外账,内账都是股东的钱,比较好做,因为我做的流水账。外账要走公司账户,这个我不知道怎么做,因为公账里一分钱没有
答: 请问我要怎么做外账
老师,我们公司成立之前我们的母公司代我们垫付的员工工资为5万元,这笔钱我们公司这个月要还给母公司。然后之前我是不知道公司成立之前有这个工资的,就是没做过账,现在把钱支付给总公司,要怎么做账呢?
我这里是一个分公司,所有客户转完钱之后需要我再转给我们进货的工厂,转完之后需要和我们这边的总公司冲账,冲账的时候同一笔钱冲了两次。然后总公司说我这里应该得多这一笔多冲的款,应该怎么算才能算出来
就是我公司工地上有个项目正在安装,前几天工地上需要螺丝,然后我去买的,我垫付的钱,公司已付了钱给我,然后这笔账怎么做分录
嘻嘻 追问
2020-12-04 09:45
郭老师 解答
2020-12-04 10:11