请问老师:有一笔4900元的钢板租赁费未开发票,汇算 问
你好!你支付的时候如何做的凭证 答
老师,季度企业所得税的申报依据是不是依据利润表 问
你好,是的,就是这样子的。 答
老师,员工报销的工伤医药费应记哪个科目啊? 问
你好,员工报销的工伤医药费,计入管理费用科目核算 答
公司月底来料 采购要求月初系统入账 这合法 问
这个月初没有来料的话,月初入账肯定是不合理的。 答
请小林老师继续回答,这种情况下,还需要修改2023年 问
你好,不好意思,麻烦发下完整题目信息 答
你好,以前公司分红都是做进其他应付-员工福利,然后每个月又从营业费用里摊出来,现在是直接做进未分配利润,我想问下两者有什么有什么区别呢?那种是对的呢,
答: 做成费用,有隐匿缴纳个税,少缴税了,做成福利按工资缴纳个税, 未分配利润,当初正在的分红处理,税率是20%,
借:其他应付款-**32240 贷:本年利润-未分配利润32240 借:本年利润-未分配利润 32240 贷:长期待摊费用 32240
答: 没有这样的分录呢,具体的是什么事项,我告诉你正确的分录
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师:去年借:管理费用-暂估 5W 贷:其它他应付 5W,今年实际收到少500。这样做分录对吗?借:其他应付款 50000 贷:利润分配-未分配利润 50000借:利润分配-未分配利润 45000 贷:其他应付款 45000然后,这500怎么做?
答: 同学你好 你收到的发票是多少呢 49500还是45000 到底是五百还是五千
萝卜头 解答
2016-08-29 16:14
萝卜头 解答
2016-08-29 17:45