2023年一笔手续费做成了利息支出,现在2024了,这个 问
同学你好 直接原分录负数红冲然后做正确的 答
老师你知道电子税务局变更银行账户在哪里变更呢? 问
你好你可以参考一下这个。 答
丁股份有限公司本年实现净利润700万元,年初未弥补 问
您好 借:利润分配-计提法定盈余公积 65 贷:盈余公积-法定盈余公积 (700-50)*0.1=65 借:利润分配-计提任意盈余公积32.5 贷:盈余公积-任意盈余公积(700-50)*0.05=32.5 借:利润分配-应付现金股利 150 贷:应付股利 150 答
老师小规模1月份开专票,预交完了1月份的增值税跟 问
附加税的不用填写,因为你的增值税抵扣了,附加税跟着抵扣。 答
政府会计无形资产摊销会计分录 问
同学您好,分录为 借:业务活动费用 贷:无形资产摊销 答
老师,员工的个税企业承担,做分录,借管理费用-个税,银行存款,可以么
答: 你好,计入营业外支出科目,
行政部购买一批福利用品,价款共计8160元,以银行存款付讫,该批福利用品已发放给职工这笔会计分录是不是这样写:借:管理费用-员工福利 贷:银行存款?
答: 借:管理费用-员工福利 贷:银行存款 可以的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问一下老师,我公司实际已付电费86448.69元,收到发票75530.35,税额9818.94合计85349.29,另1099.4的金额对方未开发票,那我分录如何做?? 借:管理费用-电费 75530.35+972.92 进项 9818.94 待抵扣126.48 贷:银行存款86448.69 这样对吗 如不对该怎么改正
答: 直接按发票的金额入账。后面追欠发票