- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
你好,首先要红冲你的暂估成本
借:应付账款---暂估
贷:主营业务成本
然后你再按发票上的金额来做账
2020-07-20 09:36:30
您好
请问您暂估时候分录怎么写的
2020-03-16 22:30:33
借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配,这个金额是六分。
2020-04-23 16:30:32
汇算清缴前发票还没到的 汇算申报时候做纳税调增处理即可
2018-04-13 10:01:01
现在的账务处理,
但是我现在想把去年的成本弄在本年来,怎么会计分录
所得税想2019年5月汇算之前缴纳
2018-11-20 20:10:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号


