股东不在公司任职,春节给股东会过节费(金额只有 问
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借主营业务成本贷 银行存款 这种分录行不行 问
你好,这么做账的话是可以的 答
经济普查表的 法人单位所属产业活动单位情况的表 问
根据你账面数据填就好咯 答
老师,我们企业今年有固定资产处置原值200多万,是县 问
你好,处置有损失吗? 答
老师,您好公司交的车险 ,里面车船税需要在电子税务 问
您好,不需要的,这是保险公司收保险时代收代缴了 答
建筑企业一般纳税人:问题1.取得材料直接用于工地 普票和专票分别怎样做会计处理,问题2:怎样结转成本,何时结转。问题3:取的专票的进项税额怎样做转出?谢谢?
答: 你好,取得的专用发票用于简易积计税的,借 工程施工 应交税费 进项 贷银行存款 同时 借工程施工 贷应交税费进项税额转出。取得专票用于一般计税的 借 工程施工 进项税额 贷应付账款。 成本结转主要根据你们核算方法,你们用完工百分比还是开票确认收入的方法
老师好。我公司为一般纳税人,农产品增值税额核定扣除,购进稻谷,加工大米销售。销项税为17%。我公司成立不久,销售的收入才20多万,因为是季节性的采购,我公司还是大量库存和留抵税额,还没有去交过税。请问:1、以前的会计处理是,把农产品发票的税款分离出来,放在留抵。现在是要做进项税额转出吗?2、那么这个和以前的结转成本的方法有差异,造成利润的差异,这个又是怎么处理了?
答: 您好,1、现在继续放在留抵里。2、这个利润差异不用特别处理,直接按现计算的金额做账就行了。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
建筑企业一个项目的会计处理分录1. 收到完工工程款 2. 结转成本
答: 你好,1.借:银行存款,贷:应交增值税,贷:主营业务收入。2.借:工程结算成本,贷:工程施工,然后借:本年利润,贷:主营业务成本,最后借:利润分配,贷:本年利润。
丽 追问
2020-07-15 10:36
小黎老师 解答
2020-07-15 10:37
丽 追问
2020-07-15 10:38
小黎老师 解答
2020-07-15 13:43