送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-06-24 10:14

你好,把3月份别的单位给开的进项增值税普通发票做相应账务处理就是了

BoBo 追问

2020-06-24 10:16

3.4,5月不都已经结账了?做到6月吗?怎么处理?

邹老师 解答

2020-06-24 10:20

你好,是的,在6月份补做上述分录就是了

BoBo 追问

2020-06-24 10:32

老师应该怎么做分录呢,我们这是商贸公司,对方开的是商品跟运费的发票

邹老师 解答

2020-06-24 10:35

你好,商品跟运费的发票,借;库存商品,贷;银行存款等科目

BoBo 追问

2020-06-24 10:38

跟平时一样吗?这个发票跨月没事吗?

邹老师 解答

2020-06-24 10:39

你好,最好是做到及时入账
偶尔跨月也是难免的

BoBo 追问

2020-06-24 10:41

好的谢谢老师了

邹老师 解答

2020-06-24 10:46

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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