我4月份做了一张凭证,借:其他应付款14000 贷:预付账款14000。做错了。我要红冲。怎么做费用和发票这个月才收到和支付出去。这个要怎么弄

小粉
于2020-05-28 14:14 发布 629次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-05-28 14:17
你好 你实际是什么业务 这样好判断分录 。 你之前错误是什么错误了
相关问题讨论
发票到了 借:库存商品等 应交税费(取得专票的话) 贷:预付账款
2020-03-30 19:16:27
您好
请问是什么充值 加油卡之类还是?
2019-07-17 09:33:02
没有收到发票,计入预付账款科目
2018-11-05 15:04:31
可以挂在其他应付款吗
2017-03-18 15:18:18
因为其他应付款也有多年的余额,也无需归还,这样调整后的金额再冲减公司的亏损,没问题吧?
2018-12-04 10:18:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



小粉 追问
2020-05-28 14:22
meizi老师 解答
2020-05-28 14:25
小粉 追问
2020-05-28 16:24
meizi老师 解答
2020-05-28 16:26