问题一,结转主营业务收入怎么做分录老师。 问题二,分摊待摊费用。对应的账务处理怎么做。主要是年初一月发生的待摊费用,一直都没有分摊从五月起分三个月分摊。总共是1750元

好运连连
于2016-05-21 11:44 发布 1118次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
1,借;主营业务收入 贷;本年利润
2,借;管理费用等科目 贷;待摊费用
2016-05-21 11:50:36
你好,主营业务收入上个月做多了,这个月冲销收入就是了
借:主营业务收入,贷:相关科目
2021-06-09 08:49:07
你好,这个提成是在实现收入的基础上计算的?
2020-07-28 17:16:18
你好,现在做这个调整分录
借;以前年度损益调整——主营业务收入,贷;相关科目
2019-06-13 20:22:19
税务不要求区分,如果你们经营需要建议按明细核算。
2017-04-14 20:17:25
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