你好,老师,向您请教问题,公司经营多年没有账,建账时办公室估价50万入了固定资产期初数,这个月老板从账上支走15.5万,问别人借了9.5万,共25万,说付以前办公室的尾款,当时建账时,没有说办公场地欠款的,所以没有任何的挂帐,现在从账上支走钱,我如何处理这笔经济业务
安妮
于2019-12-17 15:07 发布 680次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-12-17 15:15
你好,同学。
借 以前年度损益 调整
贷 应付款项
借 未分配利润
贷 以前年度损益调整
借 应付款项
贷 银行存款
借 银行存款
贷 其他应付款
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2019-12-17 15:15:37

唐卡是做为办公室挂画,计入管理费用就好
2021-08-26 09:16:43

您好,大概形成了一个什么东西呢?建议做长期待摊费用。
2020-05-27 15:40:30

你好,可以计入周转材料—低值易耗品。
2019-08-09 13:41:14

你好 是计入固定资产即可
2019-02-26 16:04:13
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