老师,我们公司是新开企业,大部分货物是出口的,实行免抵退。现在还有一批货物存放公司,没有做收入。然后我们公司现在进项税还有四五十万可以抵扣,所以我们内销的销项税都是抵扣掉的,每个月合计交一些附加税才几千块钱。现在税务局的意思是我们税太少了,但是我们内销确实很少。因为发生一些事情被机关穿小鞋了,所以老板就想要我把账做好看一点,想请问老师有什么方法能把账做的好看一点?多交一点税?谢谢!

Y.
于2019-11-07 09:30 发布 675次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-11-07 09:49
按照实际业务做账交税就可以了
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按照实际业务做账交税就可以了
2019-11-07 09:49:26
补充:本月出口应退税额是727375.19
2019-11-11 08:13:50
您好同学
借:银行存款
贷:营业外收入
这块免的税是营业外收入这个是退税的部分
如果是直接免的,
借:应交税费-应交××税
贷:营业外收入
这样来进行账务处理、
2019-07-15 17:18:09
你好,同学。
你是否先填写的进项的附表,再填写主表的
2019-11-18 18:21:33
其实出口退税退的是留抵的进项税。生产企业享受的是出口免抵退政策。也就是出口免税,进项照样可以抵扣,留抵部分可以退税。如果当期有留抵税额,退税最多退留抵税额部分。是的
2020-08-03 17:46:47
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Y. 追问
2019-11-07 10:00
朴老师 解答
2019-11-07 10:18