老师您好,请教一下:我司2022年购买货物后出售,上游 问
你好,你这边能抵扣的话,2022年没有抵扣吗? 已经抵扣的进项税额转出会计分录,借:应交税费——应交增值税 (进项税额转出),贷:应交税费——应交增值税 (进项税)。 结转时,借:应交税费——应交增值税 (进项税额转出),贷:应交税金——未交增值税。 答
老师,去年2023年有两笔费用支出未记账,可以直接记 问
你做到去年的话,你申报给税务局的财务报表和所得税申报表也得修改。 答
小规模纳税人,购入商品,已付款,未收到发票,怎么做分 问
你好!借库存商品 贷银行存款。账上是这样做,但是没有发票不能税前扣除 答
老师你好!2023年12月计提了应付2023年残保金,但202 问
同学你好 这个不需要 你是23年所属期计提的 是对的 答
公司主要做:总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货 问
你好,这个铁件加工是真实发生的成本费用吗?如果是真实发生的可以做成本税前扣除的 答
您好,老师,上个月付了一笔费用款项银行存款出去,有专票已认证抵扣,做账了,这个月收到红冲的那笔发票,然后还有张正确的蓝字发票请问怎么做账
答: 借银存,xx费用负数贷进项转出 借xx费用,进项贷银存
例如11月份用银行存款买的材料 12月份来的发票怎么做账 还有10月份个人垫付的钱买的材料开了发票带进账税抵扣联 11月份银行存款才付款怎么做账
答: 你好 1. 11月 买的材料 借原材料-暂估 贷银行存款 12月收到 红冲前面分录 在按发票做 ‘借原材料 进项税贷银行存款 2. 借原材料 贷其他应付款-个人 借其他应付款-个人贷银行存款 ’
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
检测费在7月已付款,且收到发票,但未抵扣,7月记账借:管理费用贷:银行存款,这个月抵扣时如何做分录记账
答: 你好 借应交税费-应交增值税-进项税 借管理费用负数
nan 追问
2019-10-28 17:24
郭老师 解答
2019-10-28 17:25