送心意

QQ老师

职称中级会计师

2019-10-13 10:13

你好,按规定预付的电费应该计入预付账款或者是其他应收款,为什么用其他应付款?

追问

2019-10-13 10:17

那我科目做错了,那要怎么调整

QQ老师 解答

2019-10-13 10:45

你好!你做的预付和实际支付的不一样

追问

2019-10-13 10:53

能说的详细点吗?

追问

2019-10-13 10:54

我现在是做在其他应付款里了,而且余额又在贷方了,您说我科目也放错了,那我现在怎么调整?

QQ老师 解答

2019-10-13 11:05

你好!第一你贷方余额有可能是你计提的和实际交纳的有差额。找出来调整一下。把其他应付款科目余额直接调到其他应收款。

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相关问题讨论
是的 错的要更正过来 货款要记应付账款科目
2018-12-30 20:14:47
可以的。
2017-03-14 13:12:32
一、付款时,分录是: 借:其他应付款 贷:银行存款 二、取得发票时,分录是: 借:管理费用——水电费 借:制造费用——水电费 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款
2021-03-29 16:30:30
你好,按规定预付的电费应该计入预付账款或者是其他应收款,为什么用其他应付款?
2019-10-13 10:13:31
你好,可以先暂估入库,款项没有支付就计入应付账款
2017-08-23 09:23:02
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