A公司替我们代销商品,每月有代销手续费,a公司也本来是我们付的,他们给付了,我们挂的往来,我们计提手续费。借:管理费用 贷:其他应付款。后期她们把发票有给我们了,我们该怎么做账
横竖撇捺
于2019-07-31 19:47 发布 824次浏览
- 送心意
种老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
相关问题讨论

那就吧其他应付款转为主营业务收入
2019-07-31 20:37:31

你好,这个是绝对有误的,借方是负数,贷方是正数,金额都不相等的
2018-07-05 17:10:31

您好,销售人员的差旅费一般计入销售费用,未付的差旅费
借:销售费用-差旅费
贷:其他应付款
2024-01-14 20:40:13

同学你好,实际和估计差额在本年补做分录
2022-03-09 15:11:47

借其他应付款
贷以前年度损益调整。
2022-02-15 08:51:34
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