老师,请问一下,还有一家企业航天信息服务费上个月280元,我在做凭证的时候做了一个转账凭证,借应交税金——应交增值税——减免税额,贷管理费用——办公费,是冲减管理费用的,但实际上我还没有抵扣销项税,因为这家企业没有销项税额,请问上月做的,这个月怎样处理这笔业务?老师

妮妮
于2019-07-10 15:52 发布 1067次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-07-10 16:17
你可以冲回,冲回之前分录几时需要抵减几时再做
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你可以冲回,冲回之前分录几时需要抵减几时再做
2019-07-10 16:17:34
<p>你好,一般没有这种分录 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>
2016-07-30 22:29:50
上述分录处理正确,就是交款时计入管理费用——办公费,减免税时冲减管理费用——办公费
2018-04-13 14:32:30
你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
2021-10-19 10:27:28
你好,不冲减管理费用的,做营业外收入科目里的
2018-07-01 23:35:32
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2019-07-10 16:39
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