- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

借 银行存款
贷 预收账款
2017-03-29 13:12:36

你好 走4月的分录不变 金额负数冲即可 然后重新做正确分录即可
2019-06-09 17:52:38

你好 收到就做这个分录 借;银行存款 贷;预收账款 (收款金额)
2018-08-30 10:25:54

你好,先有预收账款的情况下,开具发票,借方全额做预收处理
而不是把之前预收冲回,剩余部分做应收处理的
2018-08-27 13:52:56

你好!对的。你开票的时候借预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
2017-09-05 15:49:28
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