公司6月中旬支付5月中旬到10月中旬的房租100万,6月开始建账,7月才收到全部金额发票,6月如何做账?要一起摊销5.6月的房租吗?

清脆的巨人
于2019-06-28 08:54 发布 840次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
应该5.6的房租一起摊销
借:其他应付款
贷:银行存款
借:管理费用 5.6月份合计
贷:其他应付款——暂估
7月收到发票
借:其他应付款——暂估
待摊费用
贷:其他应付款
2019-06-28 08:56:36
你好,按照票面金额入账,再做一笔补提摊销的凭证即可
2017-07-11 17:07:45
你好 那你们之前总金额是多少 怎么最后一个月的金额会差别这么大
2019-12-11 15:19:26
您好!你是什么企业领用了去做什么的
一般直接借管理费用 贷低值易耗品800+1000
2017-06-09 15:11:14
你好,可以计入管理费用的
2020-08-17 09:54:30
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