老师,其他应付款第一季度金额为-10万本季度金额-5 问
你好,以他的科目余额在资产负债表填报,明细科目的负数填报在其他应收款看 答
你好老师,我们是建筑装修设计有限公司,我们承接了 问
你好 建筑服务房屋改造 答
应收账款收不回,怎么做分录 问
你好,这个你进入营业外支出。 答
一个人同时任职2家公司,其中一家工资没给到当地最 问
你好!这个要看情况,比如出勤天数之类 答
请问金蝶迷你版怎么跨年反结账 问
1.进入财务软件主界面,点击“账务处理”。 2.点击“账务处理”后,界面跳转,点击“期末结账”。 3.进入“期末结账”对话框,选择“反结账”,点击“开始”。 4.点击“开始”后,页面弹出提示,点击“确定”。等待一会儿,反结账界面消失后,操作即成功。 答
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
相似问题
最新问题
老师,我们是旅游企业小规模纳税人,今天收到一张普票,还在按0税率开,我之前咨询税局说要按1%开票,那我是收方这张发票可以用吗?
我公司前两天开的一张发票厂里今天说发票开错了要求作废,但我公司今天已经认证了相应税额的增值税发票。也就是进项税额大于销项税额,请问下个月抵扣的时候可以不把已经认证的税额抵扣掉,留到下下个月抵扣吗?
老师好,增值税勾兑平台现在可以勾选17年1月1日到今天的发票,我查询了发现公司17年还有4张发票没有勾选,现在可以勾选吗?这几张发票可抵扣税额合计266元,发票在当年已经入账了,现在怎么处理?
老师 我有一张发票是六月份的 还没有勾选认证 今天是7月1日 我今天上报汇总 明天再把那张发票勾选认证 可以嘛 如果今天上报汇总 明天勾选认证 那么这张发票还可以低进六月份进项票吗
娟 追问
2019-06-26 10:16
汪老师 解答
2019-06-26 10:26
娟 追问
2019-06-26 10:28
娟 追问
2019-06-26 10:28
汪老师 解答
2019-06-26 10:29
汪老师 解答
2019-06-26 10:29
汪老师 解答
2019-06-26 10:29
娟 追问
2019-06-26 10:29
汪老师 解答
2019-06-26 10:33
娟 追问
2019-06-26 10:37
汪老师 解答
2019-06-26 10:39
娟 追问
2019-06-26 11:07
汪老师 解答
2019-06-26 11:28
娟 追问
2019-06-26 11:53
汪老师 解答
2019-06-26 12:19
娟 追问
2019-06-26 12:20
汪老师 解答
2019-06-26 12:20
娟 追问
2019-06-26 12:26
汪老师 解答
2019-06-26 12:29
娟 追问
2019-06-26 12:33
汪老师 解答
2019-06-26 13:00