送心意

木木老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-06-24 22:10

因为这不是专用 发票,专用 发票才计进项的。

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1.购进材料,发票116万,专票,税16 借:原材料100 应交税费~增值税~进项税额16 贷:应付账款116 2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出 借:管理费用 贷:应交税费~增值税~进项税额转出 3.当期进项过多,有部分进项没抵扣 借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额 贷:应交税费~增值税~进项税额
2019-02-20 23:32:05
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
同学你好 是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
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