送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2019-06-24 10:25

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也就是说,你之前计提的这个金额给他计提少了,那么你现在把这个差额给他补计提起来。跨年了,你这个费用类的科目,通过以前年度损益调整来进行替换。
2020-01-21 13:19:39
你好! 借:应付职工薪酬~社会保险费 838 其他应收款~职工社保393.09 贷:银行存款 个人部分
2020-04-15 06:48:49
借管理费用一工资,社保费,货应付职工薪酬一工资,社保费
2018-10-10 14:53:22
你好,是的,单位个人分别计算的
2017-08-08 10:39:38
你好;  你去看看 具体是哪个科目的余额; 如果是  贷方的余额还是借方的余额;这样好判断   
2021-12-06 14:35:52
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