老师好,这个为啥不用借增值税 问
同学您好 这个是增值税普通发票哦 进项税是需要专票才可以抵扣的 答
老师您好,生产时,需要填写的助滤纤维,不属于主要原 问
您好 借:生产成本 贷:原材料 答
注销清缴企业所得税,有10年前的多缴税款,想调平,如 问
你好,那就结转成本费用即可 答
请问年度汇算清缴,有固定资产的是怎样填折旧? 问
你好!你是用什么折旧法,如果固定资产有发票,直接把账上金额跟税收金额填到一样的金额就可以了。 答
发出材料50千克,委托乙企业加工成产成品,以银行存 问
你好 具体什么问题的呀 答
老师,计提工资,是不是借管理费用,其他应收款,贷应付职工薪酬?发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,银行存款
答: 是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
借:管理费用_工资 贷:应付职工薪酬-工资 其他应收款—个人部分 还是管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
答: 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44 贷:其他应收款-社保 1766.10 其他应收款-公积金 226.00 其他应付款-王雨墨 9078.34结转8月份工资 借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44 贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44老师好,问一下软件有结转功能,还需要手工入结转到管理费用吗?
答: 结转8月份工资 借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44 贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44 这个是要手动做的
梦带我旅行 追问
2019-06-12 16:18
郭老师 解答
2019-06-12 16:19
梦带我旅行 追问
2019-06-12 16:38
郭老师 解答
2019-06-12 16:40