送心意

姜老师

职称高级会计师

2019-05-28 20:45

没收到发票预付款借:其他应收款   贷:银行存款。以后根据消费取得发票后冲其他应收款借:管理费用等   应交税费   贷:其他应收款。

回忆的沙漏 追问

2019-05-28 20:56

老师你好,是这样的,收到个人转的油费充值费用,收到款的时候借银行存款贷其他应付款  然后付油费充值费这个分录怎么做才能冲掉其他应付款

姜老师 解答

2019-05-28 21:32

你是加油站还是什么单位?

姜老师 解答

2019-05-28 21:33

你替个人付油费充值卡是吗?

回忆的沙漏 追问

2019-05-28 21:44

我们是施工单位,然后工程部转钱进来给我们支付充值卡费用,收到工程部转钱我借银行,贷其他应付款  支付充值卡借预付款,贷银行  那其他应付款就变成挂账了,我们实际只是帮忙支出而已

姜老师 解答

2019-05-29 05:31

最后发票开给谁?如果是开给工程部你直接冲减其他应付款就可以。

回忆的沙漏 追问

2019-05-29 08:45

老师你好最后发票是开给我们的

姜老师 解答

2019-05-29 09:41

代付款发票给你们这个账务平不了。你永远体现欠人家的钱。

回忆的沙漏 追问

2019-05-29 10:34

老师你好,那这个款就只能一直挂账吗

姜老师 解答

2019-05-29 10:37

是的,除非这笔钱作为不如可以冲平。

回忆的沙漏 追问

2019-05-29 11:59

老师你好这样做是不是有账务风险

姜老师 解答

2019-05-29 12:03

是的。代付不能开你家的发票,应该将发票给付款方。

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没收到发票预付款借:其他应收款 贷:银行存款。以后根据消费取得发票后冲其他应收款借:管理费用等 应交税费 贷:其他应收款。
2019-05-28 20:45:30
和主营业务没关系的其他应收款就可以了
2021-10-02 16:12:53
你好这个可以先挂其他应收款,这个后续消费使用冲掉这个,先挂其他 应付款会形成负数可能报表不好看
2021-03-30 16:45:39
同学,你好 预付 借:预付账款 贷:银行存款 实际消费 借:管理费用-油费 贷:预付账款
2021-12-09 14:00:29
你好,您的分录处理正确
2021-03-01 12:38:22
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