老师,终于找到一个应交增值税借方为啥有余额了,22 问
你好,四舍五入的可以放到营业外支出。 答
这个月11号新增人员社保,多久扣款,怎么做账 问
你好,社保是按照你申报工资的时候扣的。 现在是跟工资一起扣。 1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 3应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款 答
公司收到付款人为待清算间联商户消费款户付款,会 问
你好,手续费计入财务费用,手续费 你这个带清算,这个要等一段时间,等银行清算完了,看是哪一个公司付来的。你可以借银行存款,贷,待处理财产损益。 答
你好,我们公司迁移税务地址后之前的退税申报还是 问
您好同学 要去原主管税务局进行退税 答
电梯拆除开什么发票?税率多少 问
你好,如果是一般纳税人 开具建筑施工内容的发票,税率是按9% 答
老师,18年将主营业务收入款项计到暂存款了,现在调帐的话,是未分配利润增加与预收款减少两有相调,对不对?这样对年底的利润报表有影响不?
答: 你好是的,其实没啥影响的,预收只是提前收到钱,但也是你企业的主营业务收入 ,你现在在调回来利润高了一些,
请问各位老师:一个人力资源公司在19年汇算清缴时发现有一笔收入实际是18年发生的但18年没有确认收入只确认了成本19年才确认了收入。会计是这样做做账的:18年计提工资确认成本 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 借:本年利润 贷:主营业务成本 借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润19年1月收到款时 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——增值税请问汇算清缴时发现这个收入应该18年确认,那会计账目和财务报表该怎么调?会计分录这样调对不对:冲19年1月收入借:本年利润 贷:主营业务收入调18年未确认收入 借:主营业务收入 贷:银行存款借:银行存款 贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润这样做分录对吗?19年5月的财务报表用调吗?这是19年1季度的利润表,2季度的资产负债表和利润表怎么做?
答: 你好! 分录是对的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师19年1月收入误记到18年12月份了,在19年中调减收入对吧,这样做对不对呢?方向反了吧,借:以前年度损益调整XXX贷:主营业务收入 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整 是这样的吗?老师帮我看看对不对
答: 您好,19年1月的收入误记到18年12月,现在19年,需要buji
沧海为水 追问
2019-05-26 11:09
沧海为水 追问
2019-05-26 11:19
小洪老师 解答
2019-05-26 11:21
沧海为水 追问
2019-05-26 11:28
小洪老师 解答
2019-05-26 11:33
小洪老师 解答
2019-05-26 11:34