股东不在公司任职,春节给股东会过节费(金额只有 问
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借主营业务成本贷 银行存款 这种分录行不行 问
你好,这么做账的话是可以的 答
经济普查表的 法人单位所属产业活动单位情况的表 问
根据你账面数据填就好咯 答
老师,我们企业今年有固定资产处置原值200多万,是县 问
你好,处置有损失吗? 答
老师,您好公司交的车险 ,里面车船税需要在电子税务 问
您好,不需要的,这是保险公司收保险时代收代缴了 答
老师。我们没有多交增值税。但是借方有余额。我现在想做一个分录把他冲平。借:现金。贷:应交增值税-未交增值税。这样可行吗
答: 你好,你没有钱收到怎么会增加现金呢?余额金额大吗?
老师。我们没有多交增值税。但是借方有余额。我现在想做一个分录把他冲平。借:现金。贷:应交增值税-未交增值税。这样可行吗?刚刚我咨询您了,但是追问次数没有了
答: 您好 这样的话 增加了现金科目 您现金又不对了 您要从开始查账这个六万多是怎么累计来的 然后再调整
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们之前财务做账时应交税金已交增值税在借方有余额,当时分录是借:应交税费-增值税-已交税金 贷:应交税费-增值税-转出未交增值税,但实际这个税金是早就交了的。现在资产负债表应交税金余额一直都不准。请问现在这个已交税金科目怎么冲平呀?
答: 你好,同学。 你已经交了你的分录是 借 应交税费- 贷 银行存款 你这应交税费总的余额没有余额就对了 你这明细科目 间没有结转 导致的还有余额