送心意

逸仙老师

职称中级会计师,税务师

2019-04-29 14:44

这是货款已经支付的情况下,收回货款用应收账款

LL 追问

2019-04-29 14:49

如果记在应付账款的借方,可以吗?

逸仙老师 解答

2019-04-29 15:15

不合理,因为应付账款已经没有余额了

LL 追问

2019-04-29 15:20

放在应付账款借方,代表钱付多了,要收回,这样不可以吗?

LL 追问

2019-04-29 17:02

还在吗?

逸仙老师 解答

2019-04-29 19:11

那为什么你不用预付账款,不是更合适?

LL 追问

2019-04-29 19:19

是的,那这笔退货可以用这个科目吗?

逸仙老师 解答

2019-04-29 21:18

同学,预付账款是货没收到款已经支付的情况,所以这里用应收账款是合适的

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相关问题讨论
这是货款已经支付的情况下,收回货款用应收账款
2019-04-29 14:44:33
你好,可以的,你少启用一个科目,也是为了管理方便的
2021-11-13 15:04:46
销售方开负数发票 借财务费用负数贷主营业务收入负数,应交税诶负数
2020-04-14 18:53:49
你们当时付款给供应商的分录如何做的,现在收到供应商退款直接红冲那笔分录即可。
2019-05-27 10:45:41
你好,同学。 你正常销售是 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 质量退 借 主营业务收入 应交税费 贷 应收账款
2020-04-14 19:41:43
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