送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-04-25 09:49

你好,做预付账款,按照月摊销

刘小菲 追问

2019-04-25 09:52

这是一个月的哈。1.借:办公费用-房屋租赁 贷:银行  那收到专票之后呢?怎么处理

暖暖老师 解答

2019-04-25 10:04

把发票贴上就可以了,租金是一个月的吗?

刘小菲 追问

2019-04-25 10:10

是的哈~谢谢老师啦。但是收到这张专票后,税金做待抵扣的时候,分录又怎么弄呢

暖暖老师 解答

2019-04-25 10:16

认证后换出来
借应交税费-进项税额
贷应交税费-待抵扣认证税额

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相关问题讨论
你好,做预付账款,按照月摊销
2019-04-25 09:49:16
借:预付账款贷:银行存款,借:管理费用贷:待摊费用
2018-07-16 10:42:53
您好,这个月需要摊销房租的,收到的房租是普通发票还是增值税专用发票呢?贵公司是一般纳税人,还是小规模呢?
2018-06-12 21:56:37
你好,预付的电费是当月消费的吗?
2022-04-07 10:20:53
您好,支付的时候借预付账款 贷银行存款 收到发票的时候 借管理费用 贷预付账款
2023-03-30 15:41:27
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