公司20220年12月不含税无票收入2100000元(增值税 问
您好,更正后2020年12月底留底税金=107560.38-本期进项-18900-2100000*9% 本题信息不足,12月取得多少进项不知道,虽然有期末库存在,但这个取得进项算不出 答
应付账款应该怎么管理?每个月付款借应付,收货和收 问
您好,我们有没有系统,或者仓库的进项存报表,仓库入账的这个就是没有来发票,资料当然是要问他们业务部门要的,我们财务是核算,没有其他部门的配合没法核算的 答
老师你好,请问在收付实现制下,企业如果支出了成本 问
同学你好,发票时点跟付款时点通常是一致的,以发票入账的好处是,可以避免纳税调整 答
老师这个正确是那个谢谢老师 问
你好同学这道题答案是ABCD 答
甲公司应收乙公司1 000万元,已计提坏账准备50万元 问
A,B,D2×20年3月15日,甲公司收到商品的入账价值=940-2.5×200=440(万元),选项B正确;2×20年3月15日甲公司不确认投资收益,选项C错误;2×20年5月1日甲公司应确认的其他权益工具投资的金额=200×2.4=480(万元),选项A正确;2×20年5月1日甲公司应确认投资损失金额=(1 000-440-50)-(2.4×200)=30(万元),选项D正确。 答
小规模纳税人公司,一月份开了17万的增值税发票,但是没做账,钱也没到账,发票翻月了不能作废,所以3月开了17万的销项负数发票,请问如何做账?
答: 要将一月份确认收入的分录补做上,然后开具销项负数发票时,再将一月份的分录红冲就是了。
小规模纳税人,10月份的时候开错一张专票,当月没有做废,也没有开负数,当月也没有做账,但是报税的时候,是加上这笔税款的,现在1月份去开了负数发票了,2月份做账,应该怎么做
答: 同学你好,先补做10月份的帐,你目前是做几月份的帐?2018年已经年结账了吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上游4月份给开了一张增值税专用发票,税率17%,上游作废了,只能开16%的专票,如何做账务处理?这个月作废的5月份已入账抵扣了进项税
答: 接受劳务方发票已经认证,对方不得作废发票。应该是:由接受劳务方申请红字发票信息,将信息表传给对方,对方开具红字发票。