送心意

朴老师

职称会计师

2019-04-11 18:07

你好,这是以前年度损益调整,调整到去年就可以了

可笑的誓言 追问

2019-04-11 19:21

你好,我是问问木木老师,为什么是你来解答啊

朴老师 解答

2019-04-11 19:49

你可以在问题的前面加上@木木老师  或者去会计问找到木木老师直接定向提问

可笑的誓言 追问

2019-04-11 20:47

哦,我是直接点的她提问的,因为这个与她聊过,她告诉我的,所以想在咨询一下她,谢谢你

可笑的誓言 追问

2019-04-11 20:50

老师你好,我们是小规模纳税人18年10月收购一家出租车公司,公司账上发票是50台出租车。收购前已经承包出去5台,前会计购入的50台出租车挂在其他应付款,承包出去的5台收到承包款冲减其他应付款,然后每月收800元管理费,现在我接手开始补去年账想把购入出租车调整到固定资产,借:固定资产 50台,贷:其他应付款45台 以前年度损益调整5台 ,然后在结账借:以前年度损益调整5台,贷:未分配利润5台(为什么直接把这以前承包出去的5台按成本价结账未分配利润增加)

朴老师 解答

2019-04-12 09:28

去会计问找到木木老师直接定向提问就可以了,她现在就在呢

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相关问题讨论
你好,这是以前年度损益调整,调整到去年就可以了
2019-04-11 18:07:40
你好,请稍等,我看下哦,你也可以找到那位老师进行定向提问的
2019-04-11 09:58:23
您好,按我的理解,这样的分录不对的,应该做,借:固定资产 50台,贷:其他应付款50台,以前年度损益调整(差额) ,然后在结账借:以前年度损益调整,贷:未分配利润
2019-04-11 21:19:12
你好,同学。虽然你是接手,但还是与之前会计处理保持一致,5年分摊收入
2019-04-08 15:10:48
同学,需要的,根据收入期间分期确认
2019-04-08 15:06:44
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