送心意

崔老师

职称,注册会计师,税务师

2019-04-10 20:30

按照实际开具的发票金额税额申报纳税,在本季度开具红字。

涛声依旧 追问

2019-04-10 20:56

老师,开红字发票的分录是不是:借:以前年度损益调整,贷:应收账款,借:盈余公积,未分配利润,贷:以前年度损益调整,重开发票的分录,借:应收账款,贷:主营业收入,贷:应交税费,应交增值税

崔老师 解答

2019-04-10 20:58

你这个没有跨年,不用通过“以前年度损益调整”来处理。

涛声依旧 追问

2019-04-10 20:59

那分录应该怎么写呢?老师

崔老师 解答

2019-04-10 21:24

直接借:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额),贷:应收账款,即可。 
重开发票,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额)。

涛声依旧 追问

2019-04-11 08:55

谢谢老师

崔老师 解答

2019-04-11 09:47

不客气祝你工作愉快。

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相关问题讨论
按照实际开具的发票金额税额申报纳税,在本季度开具红字。
2019-04-10 20:30:58
你好,按照免税的来申报,然后这个月红冲再重新开。
2023-01-05 18:58:32
你好    红冲电子发票 然后在开正确的 ;   做红字分录处理 在做正确发票的分录 ;  
2021-04-15 09:33:38
同学你好,这种情况下,把红冲发票作废处理,再重新开具红字发票就行了。
2021-06-04 22:48:58
你好,去税务局大厅做申报处理,自己申报不了的
2019-10-18 19:09:44
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