小规模纳税人 2018年12月开出去的发票发现错了 ,加上错的第四季度是97000 不加的话就是89000 由于当时电子发票没有了忘记申领发票 结果第四季度上辆增值税 今年的2月份红字冲回了 而且今年的第一季度就开了一张8000的红字发票 。增值税申报的时候零申报还是怎么操作?

会计
于2019-04-05 16:47 发布 718次浏览
- 送心意
逸仙老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-04-05 16:48
零申报直接空点申报表就行
相关问题讨论
同学你好
按照正数发票与负数发票抵消以后的金额申报增值税
2021-01-19 19:08:26
你好 可以的 你可以在电子税务局申请或者带资料去税局申请即可
2019-07-03 10:56:27
您好!如果冲减完了,就不用交税
2017-06-23 15:22:37
如果是不动产租赁,出售房屋可以开5%。其他业务,小规模是3%
2019-04-03 20:53:47
零申报直接空点申报表就行
2019-04-05 16:48:55
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