本月下图时2月应交增值税分录,做的对不对,3月交了用转出未交增值冲银行存款吗?

土里兔兔找我默默
于2019-03-10 18:12 发布 561次浏览

- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
2019-03-10 18:14
为什么要进营业外支出?不需要做营业外支出了
相关问题讨论
为什么要进营业外支出?不需要做营业外支出了
2019-03-10 18:14:36
您好
2月开具红字发票的时候分录怎么写的
2021-04-22 05:57:50
你好,是的,有余额也是正常的,并不需要把应交税费——进项税额,销项税额,转出未交增值税余额结平的
2018-04-09 11:52:26
你好 你转出未交增值税的余额是通过进销项和进项税转出来结转来的。 :结转进项时
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额
结转销项时
借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
结转进项税转出时
借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税
1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税
缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款 按这个来结转
2019-08-02 17:18:46
你好!是的就是这样做的了
2019-03-01 17:15:23
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