1月收到的进项票已经认证,对方地址给我开错了,但是对方作废了,又重开一张一样的,相关进项税额已经转出,如何做分录

宁玉
于2019-02-25 10:57 发布 551次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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先冲减1月的账务处理,借:XX费用 负数 贷:应付账款 负数 应交税费—应交增值税—进项税转出
然后根据正确的发票在入账
2019-02-25 11:13:31
同学您好,一般是红字冲回错误的,负数分录的
2022-09-30 20:55:51
你好,借:管理费用
贷:应交税费--应交增值税--进项税转出
2019-06-18 20:41:44
您好,1、税务要求二月份的时候吧此笔做进项税转出,分录,借:原材料,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。2、二月对方重新开了一张一样的票给我们,现已认证。请问会计分录,借:应交税费-应交增值税-进项。贷:原材料。
2017-02-09 22:23:31
<p>您好!是做进项转出。不过因为进项转出属于不太正常的业务,建议您跟专管员说下情况,然后再做。<span style="font-family: arial; font-size: 13px; line-height: 20.02px; white-space: normal;">“增值税纳税申报表附列资料”里的</span><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: arial; font-size: 13px; line-height: 20.02px; white-space: normal;">进项</span><span style="font-family: arial; font-size: 13px; line-height: 20.02px; white-space: normal;">税额</span><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: arial; font-size: 13px; line-height: 20.02px; white-space: normal;">转出栏目里面填上这个转出的数据就可以了</span></p>
2016-07-30 16:28:29
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