送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-02-16 10:53

你好, 
借:银行存款 
贷:预收账款 
借:财务费用 
贷:银行存款

hpanger 追问

2019-02-16 10:54

那不做增值税处理吗?

月月老师 解答

2019-02-16 11:01

你好,开票时候再做。

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相关问题讨论
你好, 借:银行存款 贷:预收账款 借:财务费用 贷:银行存款
2019-02-16 10:53:57
您好,下月开票,借;预收账款,10055元,贷:主营业务收入,10055/(1+增值税率),应交税费-应交增值税-销项,10055*增值税率/(1+增值税率),并结转成本,借:主营业务成本,贷:发出商品。
2019-02-16 10:58:44
你好,您的意思一共收取了(94454+266)的款项吗
2019-01-23 15:19:04
你好,收取的手续费冲减财务费用即可。 借 银行存款 94720 贷 应收账款 94454 财务费用266 确认收入 借 应收账款 94454 贷 主营业务收入 94454 (不考虑税费的情况下)
2019-01-23 15:26:41
借:银行存款 99.5 财务费用0.5 贷:应收账款 100
2019-02-20 10:34:28
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