送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-01-25 18:12

你好,你建账时这个多了就会是涉及另外一个科目也不对的,你上根据什么建账的?

ZoeyHsu 追问

2019-01-25 18:18

你好老师,建账的时候,直接根据余额录入应收账款,没有对应的科目

徐阿富老师 解答

2019-01-25 18:20

你的余额是哪里来的?除了应收账款没有别的科目了?

ZoeyHsu 追问

2019-01-25 18:25

我们是根据订单来的,余额是订单的收款减掉订金,就是应收款

徐阿富老师 解答

2019-01-25 19:01

那也需要对应科目才能平啊,这是内账?

ZoeyHsu 追问

2019-01-25 19:02

是的,是内帐,请问老师要怎么处理呢

徐阿富老师 解答

2019-01-25 20:14

你好,可以做一笔借利润分配  贷应收账款

ZoeyHsu 追问

2019-01-25 21:40

谢谢老师

徐阿富老师 解答

2019-01-25 21:48

不客气,祝你成功,请为我五星评价,谢谢

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相关问题讨论
你好,你建账时这个多了就会是涉及另外一个科目也不对的,你上根据什么建账的?
2019-01-25 18:12:24
1.没事的,只要期初数平衡就可以,盘点之前的期末数作为期初数录入新账套 2.需要的
2024-03-27 15:41:04
你好,这个需要查明是什么原因,才能调整为正确的。
2020-04-14 18:56:45
你要考虑这个应收账款少了,同时还有其他地方 少了 要不然你是不能平衡的
2019-08-29 20:44:03
你好,如果有应收借方与预收借方是同一个客户的,可以冲销 如果有应付账款贷方与预付账款是同一个供应商的,可以冲销
2016-07-03 20:56:27
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