你好老师,建账时应收账款记多了,年末才发现,这样要怎么平账呢?没有对应的科目冲销

ZoeyHsu
于2019-01-25 18:11 发布 1259次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-01-25 18:12
你好,你建账时这个多了就会是涉及另外一个科目也不对的,你上根据什么建账的?
相关问题讨论
你好,你建账时这个多了就会是涉及另外一个科目也不对的,你上根据什么建账的?
2019-01-25 18:12:24
1.没事的,只要期初数平衡就可以,盘点之前的期末数作为期初数录入新账套
2.需要的
2024-03-27 15:41:04
你好,这个需要查明是什么原因,才能调整为正确的。
2020-04-14 18:56:45
你要考虑这个应收账款少了,同时还有其他地方 少了
要不然你是不能平衡的
2019-08-29 20:44:03
你好,如果有应收借方与预收借方是同一个客户的,可以冲销
如果有应付账款贷方与预付账款是同一个供应商的,可以冲销
2016-07-03 20:56:27
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