年底做了暂估主营业务成本,年后拿到发票是当年的,可以冲掉之前的暂估吗?具体做什么分录呢?

文静的荔枝
于2019-01-23 22:30 发布 1691次浏览
- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
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你当时暂估应该是:借:工程施工
贷:应付账款一暂估成本
冲这笔就行。主营业务成本不动了
2019-01-23 22:33:33
你好,把发票贴进去就行了,差额在汇算清缴的时候调整成本,这样就不用做红冲的分录了,只在汇算清缴的时候调整。
如果你要红冲,就做红冲的分录,然后做正确的金额的分录把发票贴在正确的金额的分录上面
2020-02-20 14:51:30
同学,你这还有什么问题啵,这么长的题目,其他老师一般也不接,
2021-06-08 10:49:12
你好 你收到的发票 和你暂估的分录是一样的吗? 有差异金额没有
2021-04-26 15:12:09
发票金额与暂估金额有差异吗
2020-04-30 12:35:09
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