送心意

田老师

职称会计师

2019-01-09 11:23

1、分配工资 
 
借:××费用(管理/销售等) 、贷:应付职工薪酬——工资 
 
2、计提社保(企业部分) 
 
借:××费用(管理/销售等)、贷:应付职工薪酬——社保 
 
3、次月发放工资时 
 
借:应付职工薪酬——工资、贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 
 
应交税费——应交个人所得税、库存现金/银行存款 
 
4、上交社保 
 
借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)

A侯鸟 追问

2019-01-09 11:47

老师我是问补交去年的养老保险费,不是根据权责发生制这是隶属于去年的费用吗 
需要提现和调整吗?

田老师 解答

2019-01-09 11:49

你现在补做到18年12月计提不行

A侯鸟 追问

2019-01-09 13:23

老师请问怎么做对呢?

A侯鸟 追问

2019-01-09 20:04

请问这个社保的部分不应该通过其他应收款来核算吗

田老师 解答

2019-01-09 20:39

上面已经给你分录了 
按正常计提就行

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1、分配工资 借:××费用(管理/销售等) 、贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)、贷:应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资、贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税、库存现金/银行存款 4、上交社保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
2019-01-09 11:23:16
您好 跟正常的缴纳一样的账务处理 只是9月份的分录写到了10月份
2019-11-05 10:14:00
新员工从今年2月份交养老保险,能够连同1月份补交
2020-01-20 15:10:45
你好,应该是不会的啊
2018-09-19 11:54:53
你好! 需要交纳滞纳金的
2020-01-10 22:55:58
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