之前年度应交增值税-一直遗留35000元在借方,要怎么处理 因为中途接的 查不出原因我:金额35000是以前年度遗留的 因为没有之前的账目 所以不好查 看她之前有个进项坏账 44000多 但是挂在应付账款名下(没有调) 还要一笔 他之前有一笔 应交税费-转出未交增值税。调了一下 就跑到进项税额到了 35000多怎么处理呢?

小哲
于2019-01-05 14:44 发布 656次浏览
- 送心意
徐璐老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2019-01-05 14:53
增值税都是根据发票来入账的,如果最后是负数余额,就是你的留抵,如果是正数余额,就是你需要缴纳的增值税,不用其他特别处理。
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增值税都是根据发票来入账的,如果最后是负数余额,就是你的留抵,如果是正数余额,就是你需要缴纳的增值税,不用其他特别处理。
2019-01-05 14:53:12
你再红字分录冲回来,不要让他在进项那里
2019-01-05 21:02:01
你好,应交税金应该好查的吧,如果实在查不出,调整到营业外支出中!
2019-01-05 11:53:19
你好,需要查明原因才知道正确的调整分录是什么的
2017-12-26 11:40:08
同学你好
计入营业外就行了
2021-06-08 09:29:16
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小哲 追问
2019-01-05 17:51
徐璐老师 解答
2019-01-05 19:09