老师,成人职校小规模,主要是财政拨款的,有审计的,开 问
同学,你好 这个可以 答
差额为什么计入资本公积呢 问
你好,相当于投资金额大于认缴金额。 答
老师你好,请教一下,公司采购的板手,锯条属于工具类 问
你好,你直接地址易耗品是1级科目吗? 答
销售建材的商贸公司可以开具商品混凝土的发票吗 问
你好,你这个是开不了的,要有单独的营业范围。 答
季度企业所得税申报风险提示,老师好,营业成本环比 问
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比如增值税1000,金税盘服务费280元,这样是不就交720元的增值税?
答: 同学 您好 如果你应该缴纳增值税1000元 金税盘服务费280元可以全额抵扣 实际就交720元的增值税
上期缴税1000元,上期计提借:应交税费-增值税转出未交增值税1000 贷:应交税费-未交增值税1000。本期缴纳上期借:应交税费-未交增值税720元 贷:银行存款720 有税盘服务费支付借:管理费用280 贷:银行存款280 抵扣借:应交税费-应交增值税-减免税280 借:管理费用 -280 请问我的分录对吗??到期末应交税费-未交增值税余额贷方有280 怎么办??
答: 您好,就在应交税费未交增值税借方反应期末280
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
税控盘服务费在抵扣时增值税转入未交增值税的金额按什么金额入账?比如,当月应交增值税是1000元,减免税款是280元,我月底转入未交增值税的金额怎么填?
答: 借转出未交增值税280贷减免税款280 借转出未交增值税1000-280贷未交增值税1000-280
老师,小规模纳税的申报第四季度增值税时,比如应交增值税1000,税控盘抵减280,需缴纳720的税,在申报附加税的时候,是按1000增值税还是720的增值说?
附加税随增值税计征的,如当月增值税额1000,当月有税控系统维护费280元,这附加税是按1000计征?还是按1000-280=720计征?
关于税控盘服务费280元递减增值税,比如:销项税10000元,进项税是7000元应交增值税是3000元,那么计提税金表是计提时是否要递减280元?计提的分录分别是?
航天信息公司开具的维护费发票是全额抵增值税的嘛,比方这个月我需要缴纳1000元增值税,航天公司开具的发票为280,我是不是这个月只缴纳1000-280=720元的增值税?


笑颜如花 追问
2018-12-31 15:13
bamboo老师 解答
2018-12-31 15:14