老师,麻烦问一下,我公司这边有3个挂靠交社保的,不发工资的,每月他们就把所有的费用转过来。这样怎么做账

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于2018-12-11 15:56 发布 522次浏览
- 送心意
瑜老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
挂往来 借 银行存款 贷 其他应收款
2018-12-11 16:07:04
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好,借:管理费用-社保费
贷:银行存款
2024-05-23 10:28:21
您好,可以以现金形式将款项支付。冲减应付职工薪酬。
2020-07-16 13:03:58
你哈,学员,不用申报
2022-10-17 08:31:43
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