送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-10-30 14:20

您好!你这个相当于卖给了门卫。 
借应付职工薪酬 贷主营业务收入等

白巧玲 追问

2018-10-30 15:05

老师收到外租的电费,怎么做账务处理? 
内账 
借:库存现金 
贷:其他应收款 
但月末的其他应收款余额在贷方 
需要在做一笔账务处理吗? 
借:其他应收款 
贷:其他业务收入

宋生老师 解答

2018-10-30 15:12

你好!是的。是要做一笔收入的分录

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相关问题讨论
您好!你这个相当于卖给了门卫。 借应付职工薪酬 贷主营业务收入等
2018-10-30 14:20:23
您好!这个计入到营业外支出 贷库存商品等。
2018-06-04 10:03:18
你好! 借:银行存款 贷:其他应付款
2019-01-21 11:56:41
您好,您公司准备如果处理,是需要出纳个人承担吗,还是就做为管理不善
2018-12-30 17:48:11
你好,全部计入管理费用就行
2018-08-26 10:45:19
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