老师好,我们6月对方给我们开了一张专票,入账时 借:费用 3000 贷:应付账款3000 。现在查账发现是员工代付的 3000元 ,本来应该报销的,做成挂账了。现在怎么调 ?是外账

Mia
于2018-10-29 17:21 发布 917次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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直接现金支付应付账款3000元,直接将现金给这个员工就行了。不用调账了
借:应付账款3000
贷:库存现金3000
2018-10-29 17:23:41
那就做借应付账款 贷其他应付款 你这个是采购付款吧,那个人付款回单入账
2019-12-24 16:59:27
报销没有给报销人付款的
计入其他应付款
2020-04-24 22:05:07
你好,转销无法支付的应付账款,计入营业外收入,选择B选项
2020-04-27 17:43:20
您好!你报销的时候如何做的分录
2022-03-10 10:17:26
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