送心意

张蓉老师

职称中级

2018-09-26 14:49

张蓉老师 解答

2018-09-26 14:52

您好,联系开票方,认证方在开票系统申请红字信息表,然后将退票证明及红字信息表寄给开票方对方根据红字信息表编号开具负数发票,再重新开一份正确的发票给你。

Aone 追问

2018-09-26 15:10

那认证的这张票需要做账么

Aone 追问

2018-09-26 15:12

还是说退回给对方

张蓉老师 解答

2018-09-26 15:12

您好,认证的这张正常做账,等收到红字发票,再做一笔负数,然后再做一笔正数。

Aone 追问

2018-09-26 15:14

您说的做一比正数是说他们给我们开的正确的发票是这个意思么

张蓉老师 解答

2018-09-26 15:17

您好,是的,收到正确发票的时候再做一笔正数分录。

Aone 追问

2018-09-26 15:18

那我报税的话这张票也正常抵扣么

张蓉老师 解答

2018-09-26 15:24

您好,是的,报税的时候正常抵扣,然后将负数及正数发票都认证。

Aone 追问

2018-09-26 15:24

好的谢谢

张蓉老师 解答

2018-09-26 15:26

您好,不用客气,如对我的回答感到满意,麻烦给予五星好评,谢谢^_^

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相关问题讨论
2018-09-26 14:49:45
先冲减1月的账务处理,借:XX费用 负数 贷:应付账款 负数 应交税费—应交增值税—进项税转出 然后根据正确的发票在入账
2019-02-25 11:13:31
同学您好,一般是红字冲回错误的,负数分录的
2022-09-30 20:55:51
退回给对方,叫对方红冲重新开。
2019-11-19 11:21:14
你好,需要做转出处理
2017-08-21 15:21:18
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