送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-09-09 23:28

您好,借,原材料,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷,现金或者银行存款。

小萝莉 追问

2018-09-09 23:29

没有收到发票

王雁鸣老师 解答

2018-09-09 23:33

您好,付款时,借,预付账款,贷,现金或者银行存款,收到材料时,借,原材料,贷,应付账款-暂估款。

小萝莉 追问

2018-09-09 23:37

那到时候预付和应付怎么平呢

王雁鸣老师 解答

2018-09-09 23:42

您好,收到发票后,先做分录,借,原材料,负数,贷,应收账款,负数。再根据发票,借,原材料,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷,预付账款。

小萝莉 追问

2018-09-09 23:49

老师我的单位是商贸企业,如果领用原材料加工出售怎么处理呢,谢谢

王雁鸣老师 解答

2018-09-10 00:00

您好,商贸企业领用原材料加工出售,与生产企业处理方法一样的。

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