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小萝莉
于2018-09-09 23:21 发布 1356次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-09-09 23:28
您好,借,原材料,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷,现金或者银行存款。
小萝莉 追问
2018-09-09 23:29
没有收到发票
王雁鸣老师 解答
2018-09-09 23:33
您好,付款时,借,预付账款,贷,现金或者银行存款,收到材料时,借,原材料,贷,应付账款-暂估款。
2018-09-09 23:37
那到时候预付和应付怎么平呢
2018-09-09 23:42
您好,收到发票后,先做分录,借,原材料,负数,贷,应收账款,负数。再根据发票,借,原材料,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷,预付账款。
2018-09-09 23:49
老师我的单位是商贸企业,如果领用原材料加工出售怎么处理呢,谢谢
2018-09-10 00:00
您好,商贸企业领用原材料加工出售,与生产企业处理方法一样的。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2018-09-09 23:37
王雁鸣老师 解答
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2018-09-10 00:00