前年购买的商品,这个月税务局说供应商是失控企业,叫做进项税转出,我想问老师进项税转出后我们的会计分录如下是正确的吗?叫做进项税转出(税额5000元),我们的会计分录是如下做,1.借:以前年度损益调整5000元,贷:应交税费-进项税额转出5000元;2.借:利润分配-未分配利润5000元,贷:以前年度损益调整5000元;3.借:应交税费-进项税额转出5000元,贷:应交税费-应交增值税5000元,4.借:应交税费-应交增值税5000元,贷:银行存款5000元。

伽伽
于2018-07-24 14:47 发布 852次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-07-24 14:48
这些分录是正确的了呢
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这些分录是正确的了呢
2018-07-24 14:48:59
这些分录是正确的了呢
2018-07-24 14:48:43
你好!是的值税经计算为应交的,则:
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
次月交纳时:
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款
2015-05-30 09:27:54
你好,是汇算清缴补交的企业所得税?
2018-06-15 16:13:40
同学你好,还有一步分录
借,应交税费一应增一销项
贷,应交税费一应增一进项
贷,应交税费一应增一转出未交
2021-11-18 12:28:18
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伽伽 追问
2018-07-24 15:00
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2018-07-24 15:57