- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-08-12 16:05
不对
1. 计提
借:管理费用 / 工程施工 — 工会经费
贷:应付职工薪酬 — 工会经费
2. 税务代收缴纳
借:应付职工薪酬 — 工会经费
贷:银行存款
相关问题讨论
借管理费-工会经费 贷应付职工薪酬
2022-01-06 09:47:59
你好,这个不对,做应付职工薪酬、工会经费。
2024-04-09 10:46:14
计提时,你需要记录凭证:借:管理费用,贷:应交税费-工会经费。具体的做法是:首先,在总账中以管理费用的科目登记借方金额;其次,将同等金额拆分到“应交税费”和“工会经费”中去,在记账凭证上记录贷方两项;最后,在管理费用的明细账中,登记应交税费、工会经费两项的借方金额,以及科目编码。
2023-02-28 17:20:48
同学您好,不可以,以前师付交的不对吧
2023-05-07 23:50:33
没事,下次少交就可以了。
2023-06-03 10:31:29
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