送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2026-08-05 11:40

您好,付20万货款(是结算以前的欠款):
借:应付账款 200000
贷:银行存款 200000
付5万定金(是预付的款项):
借:预付账款 50000
贷:银行存款 50000
依据:《小企业会计准则》财会〔2011〕17号

追问

2026-08-05 11:44

那这个预付定金,是预付货款定金,不是要还回来的定金是吗?

董孝彬老师 解答

2026-08-05 11:50

您好,是的,退回时就冲平了哦

追问

2026-08-05 11:58

还有就是我们公司即销售货物给B公司,又在B公司购进货物,那这个分录怎么做呢?

董孝彬老师 解答

2026-08-05 11:59

您好,销售是 借:应收
采购是  贷:应付
科目和业务匹配

追问

2026-08-05 12:04

还要做2笔分家吗?有什么办法只做一笔分录吗?

董孝彬老师 解答

2026-08-05 12:06

您好,一笔分录是不行的,用一个科目,应收或应付,可以考虑

追问

2026-08-05 15:13

是销售货物、购进货物都统一选一个计入应收账款或应付账款科目,比如每月销售货物是计入应收账款,但又同时购进货物本应计入应付账款的,但我也都统一计入应收账款,这样可以吗?之后我公司付货款也是做借:应收账款,贷:银行存款去冲抵应收账款,可以这样操作吗?

董孝彬老师 解答

2026-08-05 15:14

您好,可以,往来科目可以用一个,因为方便对账,本身也不影响利润 

追问

2026-08-05 15:31

那如果每月销售货物给A公司是计入应收账款,每月又同时购进A公司货物也是计入应收账款,能后我公司付货款是做借:应收账款-A公司,贷:银行存款,相当于我公司付的货款去冲抵应收账款,这样就应付账款与应收账款相抵了,也是可以这样操作的吧?

董孝彬老师 解答

2026-08-05 15:34

您好,可以的,往来科目不影响啥

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您好,付20万货款(是结算以前的欠款): 借:应付账款 200000 贷:银行存款 200000 付5万定金(是预付的款项): 借:预付账款 50000 贷:银行存款 50000 依据:《小企业会计准则》财会〔2011〕17号
2026-08-05 11:40:01
您好,一般情况下,借;库存商品等科目,负数,贷;应付账款,负数。
2017-07-15 15:24:25
您好,同学,借,银行存款,贷,其他应收款
2021-10-03 14:53:33
你好 借;银行存款 贷;应付账款 5万
2018-06-19 10:52:50
你好,销售方有因为质量问题开具折让发票吗? 
2022-01-19 09:41:53
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