送心意

朴老师

职称会计师

2026-08-03 16:02

1. 增值税按本月红字 + 新开发票差额申报,税法不追溯往年;
2. 会计用以前年度损益调整,不影响本年利润表,增值税销售额和账面营收天然存在差异,属于正常税会差异;
3. 企业所得税季报、汇算按账面报表数据填报,不要强行对齐增值税收入;
4. 留存折让协议、审计资料、红蓝发票,建立差异台账备查;
5. 可选:更正上年度所得税年报调减收入;不更正务必保管全套证据。

阿宝 追问

2026-08-03 16:08

3. 企业所得税季报、汇算按账面报表数据填报,不要强行对齐增值税收入;老师,这条的意思是,季报和会算的额时候我就正常按利润表和资产负责表正确的数字填写就行是吧

朴老师 解答

2026-08-03 16:09

同学你好
对的
是这样

阿宝 追问

2026-08-04 13:52

老师,我刚结了账,科目余额表里的,以前年度损益调整是没有数的这个是对的吧,结转进了利润分配未分配利润,科目余额这里就没有数了是吧?

朴老师 解答

2026-08-04 13:56

同学你好
对的是这样

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