老师,之前说的我们是22年开给甲方的一张10万的服务费尾款发票,项目一直没验收付款;今年验收审计金额减少了3万,这个月把10万的冲红,从新开了一张7万的发票;我用了以前年度损益调整;这个月我看增值税申报表计税销售收入与利润表的营业收入差了这10万的不含税金额;这样后期季报和汇算的时候我按报表的金额数填写对吗?@朴老师

阿宝
于2026-08-03 16:01 发布 108次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-08-03 16:02
1. 增值税按本月红字 + 新开发票差额申报,税法不追溯往年;
2. 会计用以前年度损益调整,不影响本年利润表,增值税销售额和账面营收天然存在差异,属于正常税会差异;
3. 企业所得税季报、汇算按账面报表数据填报,不要强行对齐增值税收入;
4. 留存折让协议、审计资料、红蓝发票,建立差异台账备查;
5. 可选:更正上年度所得税年报调减收入;不更正务必保管全套证据。
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你好,这个具体的是什么业务的。
2022-10-21 15:55:36
你好,同学,你个税的税费也是在系统中申报的。是一致的
2023-04-17 10:22:19
同学你好
这是税务局给出的风险提示?
2020-06-18 15:40:07
你好,那需要你查下是哪个月出了问题,他们的应该是一致的,或者你的财务报表上面收入是不是有科目没取数进来
2022-01-14 17:11:16
同学你好
是不是有无票收入
2022-06-08 15:12:24
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