送心意

麦克老师

职称注册会计师,中级会计师,高级会计师,税务师

2026-08-03 15:19

您好,如果货物已收到,则正常冲减应付账款;因为没有发票,大概率需要纳税调增

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同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
2024-03-16 16:10:32
客户应该给你钱,你开发票呀,为什么倒过来了
2018-11-21 15:58:24
你好  11.月做 借应付账款贷银行存款 ;收到材料 :借原材料 贷 应付账款 。 发票是普票还是专票 ?  
2022-01-14 16:16:09
金额小可以,如果金额比较大会引起税务部门的质疑。
2018-10-27 11:44:06
你好 ;        你发票实际是开的  多少单价? 是开的800还是900 ? 你收到正确发票回来是几月的。 你 一开始收到材料是几月    
2022-02-14 16:13:50
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